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聆达股份内部控制缺陷及优化路径研究-财务管理研究2026年04期

聆达股份内部控制缺陷及优化路径研究

作者:王佳越 苑文轩 字体:      

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2019年,国务院国资委发布《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》,明确中央企业需开展内部控制、风险与合规管理的监督检查,全面评价内部控制体系有效性,推动其持续优化。随着国务院国资(试读)...

财务管理研究

2026年第04期